Vă era dor? Deja a apărut proiectul pe siteul MF.
Cine va depune?
Orice societate ce a avut în bilanțul la 31/12/2013 înscrisă o cifră de afaceri mai mare de 220,000 lei.
Ce va depune?
Formularele 10 – Situația activelor și datoriilor și capitalurilor proprii, 20 – Contul de profit și pierdere (Situația veniturilor și cheltuielilor) și 30 – Date informative
Cum se poate depune?
On-line, la ghișeu sau prin poștă. La ghișeu sau prin poștă se va depune raportarea în formă listată și fișierul pdf ce o conține.
Termenul de depunere – 18 august 2014.
Nu depun aceste raportări – societățile cu cifră de afaceri mai mică de 220,000 lei la 31/12/2013, societăți aflate în curs de lichidare, cele care de la înființare și până la 30/06 nu au desfășurat nici un fel de activitate sau cele care au fost în întreg semestrul 1 al anului 2014 în inactivitate temporară înregistrată la registrul comerțului.
Fișierul pdf nu a apărut încă. La iunie nu se mai atașează nici o arhivă la pdf spre a fi depus cum se procedează la finele anului.
În formularul 10, coloana 1 este completată cu datele de la 01/01/2014 (egale cu cele din coloana 2 din bilanțul la 31/12/2013), iar coloana 2 cu date la 30/06/2014. Formularele 20 și 30 conțin informații la 30/06/2013 (coloana 1) și 30/06/2014 (coloana 2)
În altă ordine de idei, sfaturile de aici vor fi valabile și acum. Programul va fi actualizat îndată ce va apărea versiunea PDF pentru aceste raportări.
Buna ziua,
Au aparut ceva noutati referitoare la raportarile semestriale 2014? Estimati o data la care vom primi noua varianta de Saga cu raportarile incluse?
Multumesc anticipat
Da, la un interval cuprins între una și 3-4 zile maxim, de la data publicării lor de către ANAF.
e culmea apare termenul de depunere si instructiuni deci este la fel
ca anul trecut 2013 dar nu apare pdf-ul grazav…….
A apărut proiectul momentan. Da. E la fel ca anul trecut când a apărut pdf-ul prin 28 iulie.
Update: Rectific. A apărut și ordinul. E vorba de Ordinul 936/21.07.2014.Și a apărut și formularul PDF pe siteul ANAF. Cred că l-au avut pregătit și au așteptat publicarea ordinului.
Buna seara,
Poate ma ajuta cneva in solutionarea urmatoarei probleme:
Am o societate care a fost inregistrata cu TVA la incasare si inregistrarile au fost efectuate in acest sens pana la 31.03.2014. Incepand cu 01.04.2014 societatea este inregistrata si datele au fost preluate fara TVA la incasare. Din luna 09.2013, au ramas inregistrari cu TVA neexigibil (au fost inregistrate facturi cu minus) , desi facturile furnizorilor au fost achitate ulterior. Totodata, am nevoie sa aflu cum efectuez inregistrarile astfel incat jurnalul pentru cumparari sa se coreleze cu TVA-ul din balanta.o nota contabila de regalare a TVA -ului la plata (4428 TP), care rezulta din inregistrari eronate din 18.09.2013 pana in 17.01.2014.
Am nevoie de solutionarea contului 4428 TP si a bazei de impozitare, astfel incat sa fie corelata balanta si jurnalele pentru cumparari.
Multumesc.
E suficient să faceți ceea ce scrie pe blog legat de stornările facturilor cu TVA la încasare.
@Cristi
Buna, unde ai gasit pdf ul pe site ul anaf??? multumesc
La declarații electronice. Acum e și în program.